黃金土豆餅商用技術(shù)視頻教程
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酒店的經(jīng)營管理過程中,賬單算得清不清,準(zhǔn)不準(zhǔn)確對酒店餐廳的經(jīng)營會產(chǎn)生很大的影響。那么餐飲業(yè)經(jīng)營的過程中具體的審計操作是怎樣的?又應(yīng)該注意什么問題呢?下面的步驟可以作為參考。
在前廳審計時應(yīng)注意以下問題:
一、帳單的審核:帳單是客人消費(fèi)的證明,也是客人進(jìn)行消費(fèi)確認(rèn)的依據(jù)。在審核時應(yīng)注意以下事項:
1、審核每位客人掛房帳消費(fèi)的帳單(必須經(jīng)客人已簽字確認(rèn)的)是否都附在主賬單后面,客人電腦消費(fèi)明細(xì)與R/C單消費(fèi)是否保持一致。同時核查收銀結(jié)帳時帳單是否完整上交到財務(wù)審計。
2、賬單或電腦價格的改動必須有相關(guān)責(zé)任人的簽字并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),防止任何未經(jīng)批準(zhǔn)的改動行為,以減少酒店員工的舞弊行為。
3、審查帳單是否登記全面,在客人入住時是否對客人姓名,證件號碼,入住房號,離店日期等登記清楚。
4、審核R/C單與電腦的開房是否一致,是否存在客人已經(jīng)入住但電腦并為登記入住或者操作失誤導(dǎo)致電腦登記入住,但實(shí)際并沒有人入住情況。
二、發(fā)票的審核:發(fā)票是客人在酒店消費(fèi)的法律證明,也是酒店進(jìn)行依法納稅的依據(jù)。在審核時應(yīng)注意以下事項:
1、重點(diǎn)核查相關(guān)人員是否隨意多開發(fā)票,如果多開發(fā)票要報送相關(guān)部門追究相關(guān)人員的責(zé)任。
2、審核發(fā)票消費(fèi)項目是否相符,單位等項目是否反映等。
3、對沒要求開票的客人要有相關(guān)可查信息,以備客人以后來索要發(fā)票有資料可查。
4、審查發(fā)票作廢是否符合規(guī)定;電腦發(fā)票聯(lián)作廢是否齊全,發(fā)票作廢時電腦開票系統(tǒng)中是否做相應(yīng)的處理等。
5、審查給客人的發(fā)票聯(lián)有沒有錯誤,如果給錯了客人,應(yīng)及時與客人聯(lián)系,將客人聯(lián)寄出或由客人來取等。
三、入帳的審核:
1、在審核應(yīng)注意入帳的代碼是否正確,是否將賬入錯部門,如將棋牌入成房吧等。
2、在審查房賬時,應(yīng)注意有沒有將房賬入錯房間。
3、查看所有的賬是否已經(jīng)入帳,是否有遺漏的,如有應(yīng)及時通知相關(guān)人員將賬補(bǔ)入。
4、審核沖賬調(diào)賬的記錄是否正常,是否存在相關(guān)人員舞弊的行為。
5 、審核當(dāng)日所有的結(jié)帳方式是否正確,是否有錯,如有錯在夜審之前應(yīng)及時改正。
6、審核電腦開房與客房部查房是否一致,是否存在前臺人員私自開房不入帳情況。
7、審核款待及免單的人是否有相關(guān)的權(quán)限;款待及免單的金額是否在其權(quán)限的范圍內(nèi);單據(jù)上是否有相關(guān)人員的簽字的等。
8、審核協(xié)議房價是否正常,是否存在相關(guān)人員將協(xié)議房價給散客的違規(guī)行為;房價超出正常的底限是否有相關(guān)管理人員的授權(quán)及簽字等。
9、審核日租房是否已經(jīng)收取房費(fèi),收取的房費(fèi)是否符合公司的規(guī)定等。
四、信用卡的審核:
1、應(yīng)注意相關(guān)人員有沒有將預(yù)受權(quán)做成消費(fèi)的情況,如有應(yīng)在pos機(jī)結(jié)算前及時取消,否則只能由后臺通過銀行來取消,這樣時間比較長,會給客人帶來不必要的麻煩。
2、審核有沒有將結(jié)算做成預(yù)授權(quán)的,如果存在應(yīng)及時通知相關(guān)操作人員更正錯誤。
3、審核客人實(shí)際消費(fèi)與刷卡金額是否相符,是否存在多刷卡或少刷卡的情況。
4、審核刷卡單有沒有客人簽字確認(rèn)的,是否需要銀行托收。
五、定金和押金的審核:定金是客人為了保證在酒店消費(fèi)而預(yù)交的一種現(xiàn)金或者其他的貨幣;押金是為了保證客人在酒店消費(fèi)時而預(yù)先向客人收取的貨幣。在審核時應(yīng)注意以下事項:
1、審核定金收據(jù)和押金收據(jù)填寫是否規(guī)范,大小寫是否一致,是否有客人及酒店經(jīng)手人的簽名,是否加蓋公司的印章等。
2、審核定金收據(jù)及押金收據(jù)的編號每天是否連續(xù),是否存在丟失的情況。.
3、審核所有的定金收據(jù)及押金收據(jù)是否全部在電腦中入帳,是否存在沒入帳的情況;同時核對所有當(dāng)日定金收據(jù)及押金收據(jù)入帳是否正確,是否存在入錯房帳的情況。
4、審核客人退款時定金及押金收據(jù)是否收回,是否存在重復(fù)退款的情況;退款單據(jù)是否有客人的簽名,退款金額是否正確;盡可能的核對退款單上客人的簽名的筆跡,防止相關(guān)人員的舞弊行為。
5、審核客人丟失定金收據(jù)或押金收據(jù)時,退款的手續(xù)是否規(guī)范,是否有客人相關(guān)的證件及客人出具的相關(guān)書面證明等。
六、掛帳的審核:掛帳是用于客人所在的公司與酒店簽有合約,酒店允許其有指定人員簽字確認(rèn)而允許其先消費(fèi)后收款的一種付款方式。在審核時應(yīng)注意以下問題:
1、審核所有的掛帳是否有協(xié)議單位相關(guān)授權(quán)人的簽字確認(rèn)或傳真件確認(rèn),如果沒有應(yīng)及時通知相關(guān)部門或人員解決。
2、審核所有掛帳是否正確,掛帳是否與相應(yīng)的帳戶吻合;是否存在轉(zhuǎn)錯帳的情形等
3、核對明細(xì)帳單是否齊全,是否存在遺失帳單的問題,如果存在應(yīng)及時將相應(yīng)的備份聯(lián)復(fù)印補(bǔ)入。
4、審核轉(zhuǎn)帳的金額是否正確,是否存在漏轉(zhuǎn)的部分或多轉(zhuǎn)的部分。
七、備用金的審核:不定期的對酒店備用金進(jìn)行抽查,看是否存在挪用或短款以及長款的情況;如果存在上述情況應(yīng)及時查明原因
餐飲娛樂審計
在審核過程中應(yīng)注意以下問題:
1、財務(wù)聯(lián)與廚房聯(lián)互相核對防止相關(guān)人員在廚房聯(lián)隨意給熟人加菜而不收錢的舞弊行為。
2、審核標(biāo)準(zhǔn)菜系是否正常,是否存在將高標(biāo)準(zhǔn)的菜以低價格出售的行為。
3、審核客人退菜和退酒水以及折扣的手續(xù)是否齊全,是否有相關(guān)的管理人員簽字確認(rèn)。
4、審核點(diǎn)菜單的價格與電腦打印出來帳單的價格是否一致,如果不一致,應(yīng)查明原因后及時做相關(guān)的處理。
5、對酒水、香煙及飲料要及時將銷售數(shù)與出庫數(shù)或承包商的結(jié)款數(shù)核對,看是否一致。
6、審核當(dāng)日所有掛前臺房間的帳是否正確,所有的結(jié)算方式是否正確。
7、審核收銀軟件系統(tǒng)改單及沖帳是否正確合理。
8、將餐飲娛樂收入與夜審報表核對,查看收入是否正確,所有的結(jié)算方式匯總數(shù)是否一致等。
9、及時計算餐飲娛樂經(jīng)營成本,對超出正常范圍的應(yīng)及時查找原因,防止舞弊和浪費(fèi)等行為。
其他審計: 對于電話、房吧、雜項等收入的審核主要注重核對對前臺入帳數(shù)與各部門每日報告數(shù)是否相符,如果不符及時查找原因。同時核對各部門的匯總收入報表的收入金額與部門當(dāng)日的營業(yè)額是否一致,如果不一致應(yīng)在夜審前找出原因并及時處理(如果酒店各部門采用的不是一套軟件,而是通過接口將各個系統(tǒng)連接匯總的尤其要注意)。在每日各項日常審計結(jié)束時,酒店的日審或夜審人員應(yīng)及時編制《營業(yè)日報》,《收入報表》等相關(guān)報表保送相關(guān)部門。
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